资讯中心
网站首页 > 工作动态 > 正文 > 
山大组织参加教育部内部审计工作视频会议
2015-06-12 16:55:04 作者:webmaster 来源:审计处 浏览次数:

611日,2015年教育部内部审计工作视频会议在京召开,山东大学在中心校区明德楼二层报告厅设视频分会场。校党委书记李守信,党委副书记、纪委书记陈向阳,副校长张永兵,总会计师曹升元等出席分会场会议。

教育部党组书记、部长袁贵仁出席会议并讲话。他强调,要按照三严三实要求,深入贯彻落实中央关于加强审计工作决策部署,不断完善制度、健全机制,进一步加强教育内部审计工作,为全面深化教育领域综合改革、全面推进依法治教、加快推进教育现代化提供强有力的保障。袁贵仁指出,加强内部审计,是规范权力运行的重要手段,是强化过程监管的重要方式,是提高资源绩效的重要保障。当前,我国经济发展进入新常态,教育改革发展任务艰巨繁重。巩固4%成果、提高教育经费使用效益,进一步加强监督检查、防控教育经费使用风险,都对内部审计工作提出了新要求。要深入贯彻《国务院关于加强审计工作的意见》精神,全面落实《教育部关于加强直属高校内部审计工作的意见》要求,采取切实有效措施,促使内部审计发挥更主动、更关键、更积极的作用。袁贵仁对进一步加强内部审计工作提出5方面要求。一是切实加强组织领导。建立健全领导机制,行政一把手是内部审计工作的第一责任人,要依法依规直接领导内部审计工作。要独立设置内部审计机构, 依法独立开展,不受干涉、不受干扰。要加强队伍专业化建设,加强审计人员教育培训和轮岗交流。二是巩固深化基础业务。要巩固深化工程项目审计,对重大建设 项目要进行全过程跟踪审计,注重审计控制与审计评价相结合。要巩固深化党政主要领导干部经济责任审计,制定完善相关制度规定。要巩固深化预算管理审计。加 强预算编制管理审计和预算执行过程审计,进一步提高预算管理水平、预算执行效率和资金使用效益。三是加大重点领域审计力度。要以严格落实八项规定、严格控制三公经 费、推动建立长效机制为重点,加大公务支出审计力度。要以规范预算编制执行、完善内部管控机制、提高使用效益为重点,加大科研经费管理审计力度。要以规范 资产管理、严格工作规程、促进保值增值为重点,加大国有资产管理审计力度。四是积极拓宽审计范围。要探索开展推动教育事业发展、提升教育质量、促进教育公 平等政策措施的跟踪审计。要适时开展专项审计调查,反映制约改革发展的政策规定,推动解决存在的问题。要通过推动开展内部控制审计,建立健全规范有效的内部控制体系。五是着力强化结果运用。要狠抓整改落实,严格追责问责,探索向社会公开直属高校和直属单位主要领导干部经济责任审计结果。

教育部党组副书记、副部 长杜玉波主持会议并强调,各高校要明确内部审计的基本要求,并力争达到更高要求,抓住基础业务和重要领域,狠抓整改落实和责任追究,提高认识,明确责任, 注重机制建设,勇于探索实践。会上,中山大学、重庆大学、北京交通大学、华东理工大学、东南大学等直属高校的领导分别从内部控制审计、科研经费审计、工程 审计、预决算审计、经济责任审计等方面做会议交流发言。

学校办公室、纪委办公室、监察处、组织部、人事部、科学技术研究院、人文社科研究院、财务部、资产与实验室管理部、基建部、后勤保障部、产业党委、产业集团、兴隆山校区管理办公室等部门主要负责人,审计处全体人员参加了会议。

威海校区、青岛校区设置视频分会场组织收看会议。

\


版权所有:山东大学监察审计部  Copyright © 2012-2015  All rights reserved.
地址:济南市山大南路27号山东大学中心校区  邮编:250012  E-mail:audit@sdu.edu.cn